1. Trang chủ
  2. 6. Khác
  3. Khác
  4. Tài liệu nghị định chuyển đổi
  5. Thay thế hóa đơn KHÔNG MÃ – Đã chuyển đầy đủ nội dung đến CQT – Chưa gửi người mua – Sai Mã số thuế; tên hàng hóa, hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng; số tiền ghi trên hóa đơn; thuế suất; tiền thuế hoặc các nội dung bắt buộc khác

Thay thế hóa đơn KHÔNG MÃ – Đã chuyển đầy đủ nội dung đến CQT – Chưa gửi người mua – Sai Mã số thuế; tên hàng hóa, hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng; số tiền ghi trên hóa đơn; thuế suất; tiền thuế hoặc các nội dung bắt buộc khác

1.Tổng quan

Mục đích: Bài viết này giúp Quý khách nắm được quy trình xử lý khi phát hiện hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế bị sai sót (chưa gửi cho người mua), bao gồm các trường hợp sai Mã số thuế; tên hàng hóa, hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng; số tiền ghi trên hóa đơn; thuế suất; tiền thuế hoặc các nội dung bắt buộc khác theo Nghị định 254/2026/NĐ-CP

Nội dung tổng quan gồm:

  1. Gửi hóa đơn đã lập sai đến người mua
  2. Lập văn bản thỏa thuận ghi rõ nội dung sai và gửi đến người mua trước khi lập hóa đơn thay thế.
  3. Lập hóa đơn thay thế để gửi người mua.

Lưu ý: Nếu có sai sót cần thay thế hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi, vui lòng lập hóa đơn thay thế mới cho hóa đơn thay thế bị sai sót.

2. Các bước thực hiện

Để lập hóa đơn thay thế khi hóa đơn điện tử không mã phát sinh sai sót về mã số thuế, tiền hàng, thuế suất hoặc thông tin hàng hóa chưa gửi người mua, cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Gửi hóa đơn đã lập sai đến người mua

  • Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng.
  • Nhấn vào chứng từ cần gửi cho khách hàng sau đó chọn chức năng Gửi hóa đơn

Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây

Bước 2: Lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế

  • Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn. Nhấn Thêm hóa đơn\Hóa đơn thay thế\Lập biên bản
  • Phần mềm sẽ hiển thị Thông báo về quy định lập hóa đơn thay thế, nhấn vào Lập biên bản hệ thống sẽ điều hướng sang Meinvoice Web để lập biên bản thỏa thuận.

Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây 

Bước 3: Lập hóa đơn thay thế

  • Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn. Chọn biểu tượng mũi tên (▼) bên cạnh Thêm hóa đơn\Hóa đơn thay thế\Nhấn Lập HĐ thay thế.

  • Lựa chọn loại hóa đơn cần thay thế và thiết lập khoảng thời gian tìm kiếm hóa đơn sai sót. Nhấn Lấy dữ liệu.
  • Chương trình hiển thị danh sách hóa đơn sai sót thỏa mãn các điều kiện đã thiết lập.
  • Lựa chọn hóa đơn không mã cần thay thế.

  • Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị cảnh báo:
    • Sau khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn vừa chọn thì hóa đơn này sẽ không còn giá trị sử dụng, anh/chị sẽ không thể khôi phục được trạng thái ban đầu của hóa đơn.
    • Anh/Chị cần phát hành hóa đơn điện tử khác thay thế

  • Nhấn , chương trình sẽ tự động sinh hóa đơn thay thế lập kèm với chứng từ bán hàng.
  • Phần mềm ngầm định tích chọn tại ô “Là hóa đơn thay thế” trên chứng từ bán hàng và hiển thị thông tin hóa đơn bị thay thế. Sửa lại hóa đơn/nhấn Cất
  • Nhấn Phát hành hóa đơn để phát hành hóa đơn thay thế.

Cập nhật 14/07/2026


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Hỏi Cộng đồng MISA
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay