1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn chi tiết cách lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn điện tử không mã đã gửi CQT theo bảng tổng hợp và người mua khi phát hiện sai sót liên quan đến:
- Mã số thuế người mua
- Số tiền ghi trên hoá đơn
- Thuế suất, tiền thuế
- Hàng hoá ghi trên hoá đơn không đúng quy cách, chất lượng…
Kế toán lựa chọn 1 trong 2 hình thức xử lý hóa đơn sau: Thay thế hóa đơn hoặc Điều chỉnh hóa đơn. Nếu lựa chọn hình thức Điều chỉnh hóa đơn thì cách thực hiện như sau:
1. Lập văn bản thỏa thuận ghi rõ nội dung sai và gửi đến người mua trước khi lập hóa đơn điều chỉnh
2. Lập hóa đơn điều chỉnh để gửi người mua
3. Lập bảng tổng hợp của kỳ phát hiện sai sót để gửi dữ liệu hóa đơn thay thế đến CQT
Lưu ý:
- Nếu có sai sót cần điều chỉnh hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi, vui lòng lập hóa đơn điều chỉnh mới cho hóa đơn bị điều chỉnh (căn cứ quyết định 1447/QĐ-TCT)
- Không gửi thông báo hóa đơn điện tử đã lập sai mẫu số 04/SS-HĐĐT
2. Các bước thực hiện
Để lập hóa đơn điều chỉnh khi hóa đơn điện tử không mã phát sinh sai sót về mã số thuế, tiền hàng, thuế suất hoặc thông tin hàng hóa, cần thực hiện các bước sau:
Bước 1: Lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh
- Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn, nhấn biểu tượng mũi tên (▼) chọn Hóa đơn điều chỉnh
- Phần mềm sẽ hiển thị Thông báo về quy định lập hóa đơn điều chỉnh, bạn nhấn vào Lập biên bản hệ thống sẽ điều hướng sang Meinvoice Web để lập biên bản thỏa thuận.
Xem chi tiết Tại đây.
Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh
- Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn, nhấn biểu tượng mũi tên (▼) chọn Hóa đơn điều chỉnh\Lập HĐ điều chỉnh

- Chọn hóa đơn được điều chỉnh:
- Trên giao diện Hóa đơn điều chỉnh, nhấn vào biểu tượng kính lúp.
- Thiết lập điều kiện tìm hóa đơn và nhấn Lấy dữ liệu.
- Chọn hóa đơn muốn điều chỉnh và nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Kế toán có thể chọn nhanh hóa đơn bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.

- Chương trình chỉ lấy lên những hóa đơn đã phát hành hóa đơn điện tử và có loại là Hóa đơn bán hàng trong nước, Hóa đơn bán hàng đại lý bán đúng giá, Hóa đơn giảm giá hàng bán, Hóa đơn trả lại hàng mua.
- Sau khi chọn hóa đơn, chương trình sẽ tự động lấy thông tin chung của hóa đơn gốc. Kế toán có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần) và nhập Lý do điều chỉnh hóa đơn.
- Khai báo thông tin điều chỉnh hóa đơn.

- Nhấn Cất và Phát hành hóa đơn điện tử.
Lưu ý: Xem hướng dẫn về Cách ghi thông tin trên Hóa đơn điều chỉnh: tại đây.
Bước 3: Lập bảng tổng hợp của kỳ phát hiện sai sót để gửi dữ liệu hóa đơn thay thế đến CQT
- Đăng nhập phần mềm Misa meInvoice https://app3.meinvoice.vn/V3
- Vào mục Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi CQT, nhấn Lập bảng tổng hợp.
- Chọn kỳ báo cáo và kiểm tra thông tin
- Ký điện tử lên bảng tổng hợp.
- Nhấn Lưu và Gửi để gửi Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử cho CQT.
- Theo dõi kết quả gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến CQT.
Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây

024 3795 9595
https://www.misa.vn/