1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn xử lý các tình huống thường gặp khi sửa hóa đơn, chứng từ bán hàng trên phần mềm.
2. Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến sửa chứng từ bán hàng
Câu hỏi 1: Tôi muốn sửa chứng từ bán hàng đã phát hành hóa đơn thì làm thế nào?Trường hợp chứng từ bán hàng đã phát hành hóa đơn điện tử (đơn vị có kết nối hóa đơn điện tử meInvoice) nhưng cần điều chỉnh lại nội dung trên chứng từ bán hàng, thực hiện như sau: Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng → tab Bán hàng, tích vào chứng từ cần sửa trong danh sách. Bước 2: Nhấn Bỏ ghi rồi nhấn Sửa. Phần mềm sẽ cảnh báo “Hóa đơn này đã phát hành hóa đơn điện tử, nếu sửa hóa đơn thì nội dung thay đổi sẽ không được cập nhật lên hóa đơn đã phát hành.“. Nhấn Có. Bước 3: Thực hiện sửa lại thông tin trên chứng từ rồi nhấn Cất. Lưu ý: Việc sửa chỉ ảnh hưởng đến chứng từ bán hàng trong sổ sách, không tự động cập nhật lên hóa đơn điện tử đã phát hành. Trường hợp anh/chị muốn chỉnh sửa hóa đơn (đơn vị có kết nối hóa đơn điện tử meInvoice) thì phải xử lý sai sót theo quy định (thông báo, thay thế hoặc điều chỉnh tùy trường hợp) Câu hỏi 2: Sửa hóa đơn báo Hóa đơn này được lập đồng thời với chứng từ bán hàng...
Nguyên nhân: Hóa đơn lập kèm chứng từ bán hàng Giải pháp: Trường hợp hóa đơn lập kèm chứng từ bán hàng, nếu muốn sửa hóa đơn (không sử dụng hóa đơn điện tử meInvoice) cần thực hiện sửa chứng từ bán hàng theo hướng dẫn sau: Bước 1: Tại giao diện cảnh báo nhấn Có, phần mềm điều hướng sang chứng từ bán hàng lập kèm Bước 2: Trên chứng từ bán hàng, tích tab Hóa đơn rồi thực hiện sửa lại thông tin Bước 3: Nhấn Cất. Câu hỏi 3: Sửa chứng từ bán hàng báo lỗi Hóa đơn này đã phát hành hóa đơn điện tử...Đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử meInvoice, khi sửa chứng từ bán hàng báo “Hóa đơn này đã phát hành hóa đơn điện tử, nếu sửa hóa đơn thì nội dung thay đổi sẽ không được cập nhật lên hóa đơn đã phát hành”
Câu hỏi 4: Làm thế nào để sửa chứng từ bán hàng mà không cần bỏ ghi?Chức năng Sửa nhanh trên chứng từ bán hàng cho phép chỉnh sửa nhanh một số của chứng từ (Tên khách hàng, Người liên hệ, Địa chỉ, Diễn giải, Tên hàng) mà không cần Bỏ ghi\sửa. Chức năng này giúp thao tác nhanh khi chỉ cần thay đổi thông tin đơn giản, không ảnh hưởng đến nội dung hạch toán chi tiết.
Bước 1: Nhấn Sửa nhanh và thực hiện sửa thông tin chứng từ:
Bước 2: Nhấn Cất. Lưu ý: Trường hợp chứng từ bán hàng đã phát sinh thu tiền, trả lại, giảm giá hoặc đối trừ công nợ, nếu anh/chị muốn sửa các thông tin không được phép Sửa nhanh như Mã khách hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất…, thì cần xóa các chứng từ thu tiền phát sinh liên quan và bỏ đối trừ công nợ (nếu có), sau đó mới thực hiện chỉnh sửa và cất lại chứng từ. Câu hỏi 5: Khi thực hiện chỉnh Bỏ ghi/Sửa chứng từ bán hàng báo Chứng từ này đã có phát sinh Thu tiềnKhi thực hiện bỏ ghi/xóa chứng từ bán hàng, hệ thống hiển thị thông báo:
Giải pháp: Thực hiện theo các bước sau:
Lưu ý: Trường hợp chỉ thay đổi một số nội dung trên chứng từ như Tên khách hàng, Người liên hệ, Địa chỉ, Diễn giải, Tên hàng, có thể nhấn Sửa nhanh để chỉnh sửa mà không cần Xóa chứng từ liên quan. Câu hỏi 6: Khi thực hiện chỉnh Bỏ ghi/Sửa chứng từ bán hàng báo Chứng từ này đã có phát sinh đối trừ chứng từ...Khi thực hiện bỏ ghi/xóa chứng từ, hệ thống hiển thị thông báo:
Giải pháp: Thực hiện theo các bước sau:
Câu hỏi 7: Phần mềm có hỗ trợ chỉnh sửa hàng loạt thông tin trên các chứng từ đã lập không?Trong quá trình sử dụng phần mềm, anh/chị có thể phát sinh nhu cầu chỉnh sửa đồng thời nhiều chứng từ đã lập, chẳng hạn như:
Giải pháp: Hiện tại, AMIS Kế toán chưa hỗ trợ chức năng chỉnh sửa hàng loạt các thông tin trên chứng từ đã được lập. Do đó, để điều chỉnh thông tin, anh/chị vui lòng mở từng chứng từ và thực hiện chỉnh sửa thủ công, sau đó lưu lại chứng từ. Lưu ý: Với các chứng từ đã ghi sổ, cần thực hiện bỏ ghi sổ trước khi chỉnh sửa. Trường hợp phát sinh số lượng lớn chứng từ, anh/chị có thể cân nhắc phương án xuất dữ liệu, chỉnh sửa và nhập lại (nếu nghiệp vụ cho phép) để tiết kiệm thời gian thao tác. Câu hỏi 8: Vì sao khi lập hóa đơn nháp, phần mềm vẫn yêu cầu nhập số hóa đơn / không cho lưu hóa đơn nháp nếu chưa có số hóa đơn?Khi lập hóa đơn ở trạng thái nháp, hệ thống vẫn bắt buộc nhập số hóa đơn (đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử MISA meInvoice Giải pháp: Do đơn vị chưa thiết lập sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử trên phần mềm (MeInvoice.vn), nên hệ thống xử lý hóa đơn theo hình thức nhập số thủ công. Anh/chị thực hiện thiết lập như sau:
Câu hỏi 9: Làm thế nào để ghi sổ xuất bán khi chưa nhập kho hàng hóa trên AMIS Kế toán?Đơn vị phát sinh nghiệp vụ xuất bán/xuất hóa đơn khi hàng hóa hoặc thành phẩm chưa được nhập kho. Khi thực hiện ghi sổ, phần mềm báo âm kho do chưa có tồn kho. Người dùng mong muốn vẫn xuất được hóa đơn nhưng không bị âm kho, hoặc chưa ghi nhận xuất kho ngay tại thời điểm bán. Giải pháp: Trường hợp bán hàng khi kho chưa có tồn, anh/chị có thể xử lý theo một trong hai cách sau: – Cách 1: Chứng từ bán hàng không Kiêm phiếu xuất kho
– Cách 2: Cho phép xuất âm kho
Câu hỏi 10: Tôi muốn xuống dòng trên nội dung tên hàng hóa khi lập hóa đơn thì làm thế nào ?
Câu hỏi 11: Tôi đã làm chứng từ bán hàng nhưng chứng từ không hiển thị trên Báo cáo công nợ phải thu khách hàngNguyên nhân:
Giải pháp: Anh/chị mở phiếu bán hàng cần kiểm tra và thực hiện:
Lưu ý: Nếu giao diện không hiển thị cột Đối tượng, chọn biểu tượng ⚙️ Tùy chỉnh giao diện → Sửa mẫu hiện tại, sau đó tích chọn hiển thị các cột Đối tượng và Tên đối tượng.
Câu hỏi 12: Tôi muốn tắt chế độ tự động sinh chứng từ bán hàng từ đơn hàng lấy từ sàn TMĐT (shopee, tiktok…) thì làm thế nào ?Trường hợp chỉ muốn lấy đơn hàng từ sàn TMĐT về phần mềm AMIS kế toán và không tự động sinh chứng từ bán hàng, Anh chị thực hiện như sau: Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng \ tab Đơn đặt hàng \ chọn Quy tắc hạch toán tự động Bước 2: Tìm dòng thiết lập quy tắc: loại Chứng từ bán hàng, nguồn gốc từ Shopee / Tiktok…, sau đó tích mũi tên tại cột Chức năng \ Chọn Xóa Bước 3: Tại bảng thông báo “Nếu xóa hết quy tắc hạch toán tự động, chương trình sẽ dừng chức năng hạch toán tự động chứng từ bán hàng từ đơn đặt hàng. Bạn có thực sự muốn xóa quy tắc này không?”, nhấn Có Câu hỏi 13: Tại sao trên chứng từ bán hàng có đơn giá sau chiết khấu mà trên Sổ chi tiết bán hàng vẫn thể hiện đơn giá bán trước chiết khấuTrường hợp trên chứng từ bán hàng có Đơn giá sau chiết khấu, khi in báo cáo Sổ chi tiết bán hàng cột Đơn giá vẫn là Đơn giá trước chiết khấu là do chưa sửa mẫu thêm cột đơn giá sau chiết khấu Để có cột này trên báo cáo, anh/chị làm theo hướng dẫn dưới đây: Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, nhấn vào tab Báo cáo và chọn báo cáo Sổ chi tiết bán hàng Bước 2: Tại màn hình xem báo cáo, nhấn vào biểu tượng hình bánh răng, chọn Sửa mẫu hiện tại Bước 3: Trên màn hình Tùy chỉnh giao diện, nhấn Thêm cột Bước 4: Trên màn hình Thêm cột: nhập tên cột: Đơn giá sau CK, định dạng: kiểu tiền quy đổi, thiết lập công thức cho cột bằng [Đơn giá] – ( [Chiết khấu] / [Số lượng bán] ) sau đó nhấn Đồng ý Bước 5: Nhấn Cất
Tham khảo thêm chi tiết hướng dẫn thêm cột trên báo cáo tại đây Câu hỏi 14: Làm thế nào để theo dõi 2 đối tượng công nợ khác nhau trên cùng một nghiệp vụ trong MISA AMIS Kế toán?Vấn đề: Khi hạch toán nghiệp vụ có cả tài khoản Nợ và Có đều theo dõi chi tiết theo đối tượng công nợ (ví dụ: TK 131, 331, 3388…), nhưng đơn vị thực hiện trên các loại chứng từ như Bán hàng, Mua hàng… thì trên chứng từ thường chỉ có 1 cột Đối tượng, dẫn đến không thể chọn đồng thời 2 đối tượng khác nhau cho 2 tài khoản. Vì vậy, trong trường hợp cần theo dõi 2 đối tượng công nợ khác nhau trên cùng một nghiệp vụ, đơn vị cần thực hiện theo một trong hai cách dưới đây. Giải pháp: Cách 1: Tách nghiệp vụ và hạch toán qua tài khoản trung gian Áp dụng cho trường hợp đơn vị cần hạch toán nghiệp vụ trên các loại chứng từ không phải chứng từ nghiệp vụ khác (như chứng từ mua hàng, bán hàng…) Ví dụ: Đơn vị cần hạch toán nghiệp vụ Nợ TK 131 / Có TK 3388, TK 131 và 3388 đều theo dõi chi tiết theo đối tượng => Trên phần mềm AMIS kế toán, Anh chị sẽ tách như sau:
Lưu ý:
Cách 2: Hạch toán trực tiếp trên Chứng từ nghiệp vụ khác Khi sử dụng Chứng từ nghiệp vụ khác, phần mềm cho phép hiển thị đồng thời:
=> Đơn vị chỉ cần chọn đúng mã đối tượng tương ứng với từng tài khoản Nợ và Có trên cùng một chứng từ, không cần tách nghiệp vụ. Câu hỏi 15: Không xóa được đề nghị xuất hóa đơn, đề nghị trả lại hàng bán đồng bộ từ CRMĐơn vị có đề nghị xuất hóa đơn và đề nghị trả lại hàng bán được đồng bộ từ CRM sang AMIS Kế toán. Sau khi đồng bộ, kế toán không thể thực hiện xóa các đề nghị/phiếu này trên AMIS Kế toán do phần mềm không có chức năng xóa. Giải pháp: Hiện tại phần mềm chưa hỗ trợ xóa đề nghị xuất hóa đơn và đề nghị trả lại hàng bán được đồng bộ từ CRM. Trong trường hợp phát hiện đề nghị không đúng, kế toán thực hiện Nhấn Từ chối. Khi đề nghị bị từ chối:
Câu hỏi 16: Tôi đã chọn chứng từ bán hàng cho hóa đơn mà sao trên danh sách chứng từ bán hàng hoặc báo cáo bán hàng cột số hóa đơn không hiển thị thông tin ?Nguyên nhân: Do đơn vị tự nhấn dòng tham chiếu và tích chọn chứng từ tham chiếu thủ công chứ không dùng tính năng tự động lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn hoặc ngược lại lập hóa đơn từ các chứng từ bán hàng Cách xử lý: Câu hỏi 17: Tại sao cột diễn giải trên danh sách hóa đơn ở tab Hóa đơn có hóa đơn hiển thị, có hóa đơn lại không ?
Câu hỏi 18: Trên chứng từ bán hàng tôi đang lập chung hóa đơn và phiếu xuất, muốn tách riêng phiếu xuất ra thì làm thế nào ?Biểu hiện: Trên chứng từ bán hàng hiện tại có 3 tab Chứng từ ghi nợ (hoặc Phiếu thu, Thu tiền gửi), Phiếu xuất và Hóa đơn. Đơn vị muốn tách riêng phiếu xuất ra riêng Giải pháp: Để tách riêng phiếu xuất kho ra không lập kèm chứng từ bán hàng, Anh chị thực hiện như sau: Bước 1: Mở chứng từ bán hàng, nhấn Bỏ ghi \ Sửa Lưu ý: Trường hợp chứng từ bán hàng đã được phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm AMIS kế toán, khi nhấn sửa, phần mềm cảnh báo “Hóa đơn này đã phát hành hóa đơn điện tử, nếu sửa hóa đơn thì nội dung thay đổi sẽ không được cập nhật lên hóa đơn đã phát hành…..” thì Anh chị nhấn Có để tiếp tục chỉnh sửa. Bước 2: Bỏ tích chọn Kiêm phiếu xuất trên giao diện chứng từ bán hàng
Bước 3: Nhấn Cất Bước 4: Nhấn Lập phiếu xuất trên giao diện chứng từ bán hàng để sinh lại phiếu xuất kho (nếu cần) và thực hiện tính giá xuất kho
Câu hỏi 19: Tại sao tổng giá trị cột thành tiền, tiền thuế GTGT trên chứng từ bán hàng không bằng với số tiền ở dòng tổng tiền hàng, tổng tiền thuế GTGT được ghi nhận ?Biểu hiện: Khi xem chứng từ bán hàng, tổng giá trị cột thành tiền, tiền thuế GTGT không bằng số tiền ở dòng Tổng tiền hàng, Tổng tiền thuế GTGT
Nguyên nhân 1: Do trong các dòng hàng hóa trên chứng từ bán hàng, có mặt hàng đang tích chọn ở cột hàng khuyến mại => thành tiền, tiền thuế GTGT của mặt hàng khuyến mại sẽ không cộng vào tổng tiền hàng, tổng tiền thuế GTGT của chứng từ
Giải pháp 1: Anh chị kiểm tra cột hàng khuyến mại trên chứng từ bán hàng xem có dòng hàng hóa nào đang được tích chọn. Nếu thực tế hàng hóa đó không phải là hàng khuyến mại thì Anh chị nhấn bỏ ghi \ sửa \ bỏ tích chọn hàng khuyến mại \ nhấn cất. Lưu ý: Nếu không thấy cột hàng khuyến mại hiển thị trên chứng từ, Anh chị thực hiện tùy chỉnh mẫu để hiển thị cột theo hướng dẫn tại đây Nguyên nhân 2: Do trong các dòng hàng hóa trên chứng từ bán hàng, có mặt hàng đang tích chọn ở cột chiết khấu thương mại => thành tiền, tiền thuế GTGT của mặt hàng được tích chọn CKTM sẽ bị trừ vào tổng tiền hàng, tổng tiền thuế GTGT của chứng từ
Giải pháp 2: Anh chị kiểm tra cột Chiết khấu thương mại trên chứng từ bán hàng xem có dòng hàng hóa nào đang được tích chọn. Nếu thực tế không phải là chiết khấu thì Anh chị nhấn bỏ ghi \ sửa \ bỏ tích chọn Chiết khấu thương mại \ nhấn cất. Lưu ý: Nếu không thấy cột Chiết khấu thương mại hiển thị trên chứng từ, Anh chị thực hiện tùy chỉnh mẫu để hiển thị cột theo hướng dẫn tại đây Câu hỏi 20: Tôi lấy hóa đơn từ MeInvoice về lập chứng từ bán hàng mà sao tài khoản hạch toán lại nhảy tự động bị sai (trường hợp đơn vị dùng MeInvoice - phát hành hóa đơn) ?Biểu hiện: Đơn vị vào tiện ích \ lấy hóa đơn từ meinvoice \ lập chứng từ bán hàng nhưng tài khoản hạch toán bị nhảy sai Giải pháp: Khi lấy hóa đơn từ MeInvoice về lập chứng từ bán hàng mà tài khoản hạch toán lại nhảy tự động bị sai, Anh chị thực hiện như sau:
Sau đó đơn vị lập lại chứng từ bán hàng từ hóa đơn và kiểm tra lại thông tin
|

















024 3795 9595
https://www.misa.vn/