Tôi đã tách riêng dữ liệu theo từng năm hạch toán, hàng về từ năm trước nhưng năm nay mới nhận được hóa đơn thì làm thế nào?
Làm thế nào khi xem báo cáo tổng hợp công nợ phải trả theo ngoại tệ, số dư nguyên tệ =0 nhưng số dư quy đổi vẫn còn?
Làm thế nào khi tài khoản 1388, 3388, 341... không lên hoặc lên thiếu số liệu trên báo cáo công nợ, đối trừ chứng từ, bù trừ công nợ?
Chứng từ mua hàng nhập kho có tiền thuế VAT, nhưng tiền thuế VAT lại bị cộng vào giá trị nhập kho thì xử lý thế nào?
Làm thế nào để chọn đúng Nhóm HHDV mua vào trên chứng từ? 1. Tổng quan Bài viết này hướng dẫn bạn cách xác định và lựa chọn đúng Nhóm HHDV mua vào...